Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
|
|
- Helle Andresen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives en politisk forhandling i løbet af september. Dette notat beskriver en række af de overvejelser og forudsætninger, der ligger til grund for direktionens arbejde med at bringe kommunens budget i balance over de kommende 4 år. Notatet skal læses i sammenhæng med det såkaldte x-ark, der indeholder en fuldstændig oplistning af de ændringsforslag, der skal undergives en politisk prioritering. De politiske forhandlinger finder sted i dagene september. Budgettet for godkendes endeligt i forbindelse med byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober. I forbindelse med budget-i-balance har Direktionen tilstræbt at overholde 3 overordnede hensyn: 1. Undgå behov for tilbagevendende sparerunder via en realistisk flerårsbudgettering 2. Overholde måltallene i kommunens økonomiske politik (særligt fokus på driftsoverskud) 3. Sikre råderum til nødvendige anlægsinvesteringer (via brug af anlægspuljen) Budget 2017 perspektiver og opmærksomhedspunkter Rammerne for dette års budgetlægning er markant anderledes end sidste år, hvor Esbjerg Kommune stod overfor en række alvorlige finansierings- og balanceproblemer. Derfor er det også et langt mindre omfattende forslag til budget i balance, som direktionen fremsender til dette års budgetforhandlinger. Med direktionens forslag til budget i balance skabes der finansiering til at håndtere de mest presserende udfordringer på driften, men der tilvejebringes ikke et stort råderum til nye driftsinitiativer. Esbjerg Kommunes basisbudget for er grundlæggende sundt og i økonomisk balance, hvilket skal ses i lyset af de besparelser og skatteforhøjelser, der blev aftalt i forbindelse med sidste års budgetaftale. Esbjerg Kommune har dermed mulighed for at videreføre det nuværende serviceniveau, og samtidig overholde måltallene i kommunens økonomiske politik. Men selv om der er bragt balance i Esbjerg Kommunes samlede økonomi og selv om kommunens basisbudget overholder alle de måltal, som kommunen styrer efter så indeholder direktionens forslag til budget i balance alligevel en række nye forslag til driftsmæssige omprioriteringer. 1
2 Behovet for nye omprioriteringer skyldes især øgede udgifter til flygtninge og demografi. Samlet set forventes disse to områder at koste Esbjerg Kommune ca. 46 mio. kr. i merudgifter over de kommende 4 år. Herudover afføder årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen et selvstændigt behov for nye omprioriteringer. Presset kommer primært fra Regeringens nye moderniserings- og effektiviseringsprogram, der erstatter det omdiskuterede omprioriteringsbidrag. Effektiviseringsprogrammet tvinger kommunerne til at frigøre ressourcer for 1 mia. kr. om året fra 2018 og frem. Halvdelen af det frigjorte provenu skal afleveres til staten, og skal i henhold til økonomiaftalen bruges til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. Den anden halvdel forbliver i kommunerne og kan bruges til at imødegå eventuelle merudgiftspres på driften. Hvis Esbjerg Kommune skal følge målsætningen om en effektivisering på 1 mia. kr. om året (i en trappe), skal der frigøres et provenu svarende til ca. 20 mio. kr. i 2018 stigende til ca. 60 mio. kr. i Med budget i balance har direktionen valgt at foreslå, at der budgetteres med denne målsætning. Hensigten er dels at imødekomme det indtægtstab, som Esbjerg Kommune vil opleve i de kommende år på grund af effektiviseringsprogrammet, dels at finansiere det merudgiftspres, som kommunen oplever på flygtninge og demografi. Med en fuld udmøntning af effektiviseringsprogrammet lander direktionens forslag med et driftsoverskud, der er ca. 30 mio. kr. højere end måltallet i den økonomiske politik fra 2019 og frem. Direktionen har valgt at fremlægge et forslag, der ligger over måltallet, fordi der knytter sig en række usikkerheder til næste års budgetlægning for I forbindelse med de senere års økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen er der givet et finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr. Det er forudsat i Esbjerg Kommunes budgetforslag, at dette tilskud videreføres fra 2018 og frem. I 2017 var Esbjerg Kommunes andel af finansieringstilskuddet ca. 63 mio. kr. Det er således afgørende for kommunens samlede økonomi, at finansieringstilskuddet videreføres efter Det er desuden forudsat i budgetforslaget, at Esbjerg Kommunes udgifter til forsikrede ledige vil ligge lavere end de udmeldte landsprognoser fra KL. Prognoserne fra KL indikerer, at Esbjerg Kommune vil have merudgifter til forsikrede ledige i omegnen af ca. 64 mio. kr. i Kommunens egne skøn tyder dog på en væsentlig mindre udgiftsstigning i det kommende år. I budgetforslaget er derfor kalkuleret med en stigning på ca. 30 mio. kr. i Dermed ligger Esbjerg Kommunes egne udgiftsprognoser ca. 34 mio. kr. lavere end KL s landsprognoser. Igen er det afgørende for 2
3 kommunens samlede økonomi, at udgifterne til forsikrede ledige udvikler sig i overensstemmelse med kommunens egne prognoser. Foruden finansieringstilskuddet og udgifterne til forsikrede ledige er der også en vis usikkerhed forbundet med den kommende tilpasning af kommunernes udligningssystem. Tilpasningen er en konsekvens af den seneste beskæftigelsesreform. Reformen - der indeholder en markant omlægning af refusionssatserne på beskæftigelsesområdet - har store byrdefordelingsmæssige virkninger for kommunerne. Som følge heraf er der igangsat et arbejde med en permanent tilpasning af kommunernes udligningssystem fra Det er fortsat uvist, hvilken betydning tilpasningen vil få for Esbjerg Kommune, men de annoncerede elementer kan få relativt store konsekvenser for kommunens samlede økonomi. Dette er baggrunden for, at direktionen har valgt at fremsende et budget i balance, der er en anelse mere robust end forudsat i det fastlagte måltal. Samlet set indeholder direktionens forslag til budget i balance nye driftsforslag for ca. 115 mio. kr. over budgetperioden. Forslagene finansieres af de frigjorte midler fra effektiviseringsprogrammet. Flygtninge og demografi udgør alene en merudgift på i alt ca. 46 mio. kr. Det betyder, at der kun i meget begrænset omgang er fundet plads til andre nye driftsinitiativer i budget i balance. Indenfor de snævre rammer ha direktionen endvidere valgt at foreslå, at der tages hånd om de budgetmæssige udfordringer på den kollektive bustrafik, og at der afsættes en ramme til udvikling af Cosmosskolen. Disse to forslag afføder et yderligere udgiftsbehov for i alt ca. 54 mio. kr. over budgetperioden. Herudover indeholder budget i balance en række mindre driftsforslag for i alt ca. 15 mio. kr. over budgetperioden. Med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er der lagt et loft over de kommunale anlægsinvesteringer i Det betyder, at der har været visse begrænsninger på, hvor mange anlægsprojekter og vedligeholdelsesprojekter, der har kunnet igangsættes i Budget i balance indeholder nye anlægsforslag (inkl. finansiering) for i alt ca. 422 mio. kr. over budgetperioden. I forlængelse af sidste års budgetaftale er der budgetlagt med en uprioriteret anlægspulje på i alt ca. 360 mio. kr. i årene Direktionen har fremlagt forslag til en delvis udmøntning af puljen, men der resterer fortsat ca. 175 mio. kr. i puljen. Restpuljen indgår i det samlede anlægsbeløb på ca. 422 mio. kr., og kan således fortsat prioriteres politisk i årene 2019 og Når der ses bort fra den resterende anlægspulje, så indeholder budget i balance konkrete anlægsprojekter for i alt ca. 247 mio. kr., hvoraf ca. 47 mio. kr. ligger i
4 Af større forslag til nye anlægsinvesteringer kan nævnes: grundkapital til flere ungdomsboliger/familieboliger/flygtningeboliger, investeringer i vedligeholdelse af veje og fortove, investeringer i kollektiv bustrafik, renovering af belægninger i Kongensgade og sidegader, parkering i Esbjerg Midtby, ombygning af eksisterende Ishal, øget ramme til nyt plejecenter (Krebsestien), og flytning af Grønlandsparkens daginstitution og klub. Disse projekter udgør ca. 220 mio. kr. ud af det samlede investeringsniveau til konkrete projekter på ca. 247 mio. kr. Herudover indeholder budget i balance en række mindre anlægsprojekter for i alt ca. 27 mio. kr. Økonomiaftalen giver mulighed for, at kommunerne samlet set kan afholde anlægsinvesteringer (brutto) for 16,3 mia. kr. i Kommunerne skal selv aftale den nærmere fordeling af anlægsrammen. Dette sker på en række borgmestermøder i løbet af september måned. Det afsluttende møde er planlagt til den 22. september. Først herefter kendes den endelige andel, som Esbjerg kan gøre brug af i Direktionen har i forbindelse med budget i balance lagt op til, at der ansøges om et samlet bruttoanlæg på ca. 390 mio. kr. i 2017, hvilket er højere end i 2016, hvor kommunens bruttoanlæg udgjorde ca. 310 mio. kr. Direktionen bemærker, at der kan blive behov for at udskyde yderligere anlægsinvesteringer fra 2017 undervejs i de kommende budgetforhandlinger. Dette sker under indtryk af KL s løbende landsprognoser (den faseopdelte budgetlægning). Nettoanlægsniveauet i 2017 og 2018 ligger markant højere i direktionens forslag til budget i balance end forudsat i kommunens egen økonomiske politik. Som følge heraf budgetteres der med et relativt stort udlæg fra kassen i den først halvdel af budgetperioden. Det høje anlægsniveau skal primært ses i lyset med, at Esbjerg Kommune afvikler en række større anlægsprojekter i de pågældende år, herunder bl.a. Esbjerg Strand og Projekt Krebsestien. Opgørelsen af totaløkonomien for Esbjerg Strand (etape 0 og 1) viser, at der samlet set er balance mellem udgifter og indtægter. Der er dog en tidsmæssig forskydning mellem udgifterne til anlæg af etape 1 og indtægterne i form af grundsalg. Anlægsudgifterne til etape 1 falder primært i budgetperiodens første år (2017 og 2018), mens en væsentlig andel af salgsindtægterne først forventes at indkomme i slutningen af budgetperioden og umiddelbart herefter. Tilsvarende tidsforskydninger ses også i forhold til Projekt Krebsestien. En væsentlig del af udgifterne til Krebsestien kan lånefinansieres, men lånet hjemtages først i 2020, mens udgifterne afholdes i 2018 og
5 Disse tidsforskydninger presser på den korte bane kommunens likviditet. Den beregnede kassebeholdning ultimo året, som er det primære pejlemærke for forhandlingsudvalget, holder sig over de fastsatte måltal i hele budgetperioden til trods for tidsforskydningerne. Den gennemsnitlige kassebeholdning, som er det andet måltal for kommunens likviditet, ligger imidlertid lavere end målsætningen i den økonomiske politik i den sidste halvdel af budgetperioden. Likviditeten forventes dog at rette sig efter budgetperioden for som følge af grundsalg ved Esbjerg Strand. Direktionen har tidligere på året udarbejdet en oversigt over kommunens anlægsprogram og fremtidige investeringsbehov. Oversigten har været drøftet i Økonomiudvalg og fagudvalg i løbet af foråret. På grund af den uprioriterede anlægspulje har der været mange forslag til nye anlægsinvesteringer. Af hensyn til det videre arbejde i forhandlingsudvalget har direktionen valgt kun at opliste følgende forslag på selve x-arket: 1) forslag, der er prioriteret af direktionen, 2) forslag, der er angivet som politiske (fra udvalgenes drøftelserne), og 3) eksterne ansøgninger fra foreninger, klubber eller lokalråd. Øvrige forslag er ikke genoptrykt på x-arket, men fremgår af den tidligere oversigt dateret 25. april Oversigten genudleveres til byrådets medlemmer i forbindelse med budgetseminaret. Direktionens forslag til budget-i-balance (De økonomiske måltal) Nedenstående tabel viser, hvordan de økonomiske nøgletal ser ud med de ændringer, der er indeholdt i budget-i-balance. Som beskrevet viser nøgletallene følgende hovedkonklusioner: Krav om et minimums driftsoverskud på 200 mio. kr. er overholdt fra 2018 og frem betragtes som et overgangsår, så direktørområderne har mulighed for at forberede sig på en fuld udmøntning af effektiviseringsprogrammet. Driftsoverskuddet ligger over det fastlagte måltal fra 2018, hvilket er begrundet i de usikkerheder, der er forbundet med finansieringstilskuddet, udgifterne til forsikrede ledige og den kommende ændring af udligningssystemet. Nettoanlægsniveauet i 2017 og 2018 ligger markant højere i direktionens forslag end forudsat i kommunens økonomiske politik. Niveauet ligger ca. 105 mio. kr. over måltallet i 2017 og ca. 87 mio. kr. over i Dette skyldes primært en række større anlægsprojekter, herunder bl.a. Esbjerg Strand og Projekt Krebsestien. Anlægsniveauet (netto) i 2019 og 2020 rammer præcist det aftalte måltal på 170 mio. kr. Det skyldes, at nye anlægsprojekter finansieres ved at nedskrive den afsatte anlægspulje. Der resterer fortsat i alt ca. 175 mio. kr. i anlægspuljen i 2019/
6 Tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter ved de større anlægsprojekter presser kommunens likviditet på den korte bane. Den beregnede kassebeholdning ultimo året holder sig dog over de fastsatte måltal i hele budgetperioden. Direktionens forslag til budget-i-balance vil blive gennemgået for Byrådet umiddelbart efter byrådsmødet mandag den 5. september hvor materialet også vil blive gjort tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Medarbejdersiden i kommunens Hovedsamarbejdsudvalg får desuden en gennemgang af budgetmaterialet på møde den 6. september. På Direktionens vegne Kommunaldirektør Otto Jespersen 6
Direktionens forslag til budget i balance. Følgeskrivelse. Esbjerg Kommune. Budget
Direktionens forslag til budget i balance Følgeskrivelse Esbjerg Kommune Budget 2019-2022 Dateret 3. september 2018 1 Direktionens forslag til budget i balance Økonomiudvalget har anmodet Direktionen om
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (budget )
Direktionens forslag til budget-i-balance (budget 2016-2019) Økonomiudvalget har i lighed med tidligere år anmodet direktionen om at udarbejde et forslag til budget-ibalance, der kan undergives en politisk
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mere1. Overordnede økonomiske mål
Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget
Læs mereDette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.
Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereKapitel 1. Generelle rammer
Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017
Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereFredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon
Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereBudgetproces for budget
Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereI notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.
NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.
Læs mereBudgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017
VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereSVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering
SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Budget 2020 Omstilling og Prioritering Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...3 3. Økonomisk politik...4 3.1 Det økonomiske udgangspunkt...4 3.2 Effektivisering...5
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereHermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.
29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mereDirektionens budgetforslag for 2018
Direktionens budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance Serviceudgifterne
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 2 Den faktiske kassebeholdning... 4 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereBudgetprocedure [Udkast]
Budgetprocedure 2019-2022 [Udkast] 22. februar 2018 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereDirektionens reviderede budgetforslag for 2018
Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs mereSom supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.
Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,
Læs mereNotat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget
Notat Vedrørende: Budget 2018-21 (budgetprocedure m.m.) Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10. marts
Læs mereGenerelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019.
Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Direktionens pejlemærker i forhold til budget 2016 De pejlemærker, som direktionen har lagt vægt på ved udarbejdelsen af forslaget
Læs mereUdkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017
Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereNOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune
NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune Den 10. juni 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Aftalen
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereKommunaløkonomisk Forum Baggrundsnotat til Økonomiudvalget
udvalget Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 21. december 2017 Notat Kommunaløkonomisk Forum 2018 - Baggrundsnotat til udvalget Indledning Som forberedelse til KL s Kommunal sk Forum (KØF) i Aalborg den 11.
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereMål og procedurer for budgetlægningen
Økonomi Dato: 23.02.16 Mål og procedurer for budgetlægningen 2017-2020 Godkendt af Byrådet den 8. marts 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2017-2020... 3 1.1. Byrådets økonomiske
Læs mereByrådets budgettemamøde. 16. marts 2015
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereForløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget
Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21-02-2019 I dette bilag beskrives, hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Krav til anlægsforslag
Læs mereSOCIALUDVALGET BUDGET
BUDGET 2017-20 SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato Aktivitet 25. og 26. februar Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Marts Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget
Læs mereAllerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag
Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen
Læs mereBasisbudget (overordnet beskrivelse)
Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereFredensborg Kommune. Perspektiver for den kommende periode Ved Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen
Fredensborg Kommune Perspektiver for den kommende periode Ved Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen Den økonomiske situation Demografisk udfordring Demografisk vækst i Fredensborg Kommune Kommunens økonomiske
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune
Læs mereBilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)
Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund
Læs mereFredensborg Kommune. Borgermøde Budget
Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereÅrshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen
Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mereORIENTERING FOR MED-SYSTEMET
ORIENTERING FOR MED-SYSTEMET V. KOMMUNALDIREKTØR JESPER KAAS SCHMIDT BUDGET 2019-22 31. AUGUST 2018 DISPOSITION 1. Afsættet for budgetlægningen 2. Forudsætninger i basisbudget 2019 2022 3. Mulige politiske
Læs mereSkatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :
NOTAT 21. august 2015 LRASM Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for 2016-2019: Der er den 3. juli indgået en økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og KL, som indebærer betydelige ændringer
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereNår kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.
Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mere23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017
23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...
Læs mereBudgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning
Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 29.11.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereByrådets budgetseminar den 2. april 2013
Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske
Læs mere1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 1. september 2014 Forslag til budget 2015-2018 1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter
Læs mereTekniske ændringer til Budgetforslag
Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereI alt
Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens
Læs mereBudgetprocedure Dette notat indeholder forslag til budgetprocedure for budget herunder tids- og aktivitetsplan for processen.
1 Notat Vedrørende: Budgetprocedure 2017-20 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 7. april 2016 Sendes
Læs mereDIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord
DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen
Læs mere