Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr effektiviseringsforslag. Dokumentnr
|
|
- Rebecca Rasmussen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget effektiviseringsforslag Udvalget vedtog ved 2. behandlingen af budgetforslaget, at forvaltningen frem mod budgetseminaret i august 2014, skulle komme med forslag for yderligere minimum 25 mio. kr. i strukturelle tiltag. Forvaltningen præsenterer forslag for i alt 52,5 mio. kr., jf. tabel 1. De enkelte forslag er nærmere beskrevet i nedenstående Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Klik her for at angive tekst. Tabel 1. Overblik over nye strukturelle forslag Forslag (mio. kr.) Omlægning som følge af folkeskolereformen 6,4 9,0 Omlægning på fritidsområdet som følge af ny struktur 20,4 13,6 Afskaffelse af ikke-lovpligtig modersmålsundervisning 3,0 4,1 Omlægning af dyrere pladser til billige pladser 15,0 11,0 Puljer og budgetposter 2,1 0,6 Heldagsskoler 2,6 3,7 Administration 3,0 1,0 Strukturelle forslag, i alt 52,5 43, kolonnen angiver den yderligere effektivisering. Omlægning som følge af folkeskolereformen I perioden har en række skoler opnået status af enten kommunale, lokale profilskoler eller udskolingsdynamoer i København. Følgende skoler har en særlig profil: Kommunale profilskoler: Utterslev Skole, Sønderbro Skole, Randersgade Skole, Bellahøj Skole, Husum Skole og Katrinedals Skole Lokale profilskoler: Dyvekeskolen, Ellebjerg Skole, Blågård Skole, Ørestad Skole, Skolen i Sydhavn og Europaskolen. Baunehøj Skole og Amager Fælled Skole er også lokale profilskoler, men Baunehøj Skole modtager støtte fra staten, og Amager Fælled Skole modtager på nuværende tidspunkt støtte fra SUF. Udskolingsdynamoskoler: Kildevældsskolen, Sortedamsskolen, Vesterbro Ny Skole og Højdevangens Skole Folkeskolereformen betyder en række nye frihedsgrader til alle skoler i forbindelse med muligheden for at profilere sig og arbejde med deres egen profil. Der lægges et markant udviklingsansvar ud på alle skoler i forhold til at sikre faglig udvikling med indførelse af Folkeskolereformen. Forvaltningen foreslår, at de nuværende særbevillinger til kommunale og lokale profilskoler samt udviklingsdynamoer ophører, men der afsættes en pulje til fortsat indsats med vidensdeling og kompetenceudvikling 1600 København V EAN nummer
2 mellem skolerne. Puljen udmøntes i form af fem faglige centre på fem skoler (tildeles efter ansøgning). Forvaltningens foreløbige forslag til det faglige indhold i de fem centre er: Udskolingen, matematik og naturfag, dansk, sproglig udvikling og fremmedsprog, idræt og bevægelse samt det kreativ-musiske område. Det foreslås, at forvaltningen i august-oktober gennemfører en dialog med skolerne om deres vurdering af, hvilke faglige centre der er behov for, og at centrene derefter besluttes endeligt af BUU i indstilling i november. I 2015 kan der effektiviseres for 6,4 mio. kr. og yderligere 9,0 mio. kr. i Effektivisering på fritidsområdet som følge af ny struktur Med implementeringen af folkeskolereformen den 1. august 2014 følger en række afledte konsekvenser på fritidsområdet, bl.a. som følge af at skoledagen forlænges og tiden i fritidstilbuddet dermed bliver kortere. Omlægningen af fritidstilbuddene, så de i højere grad kan opfylde intentionerne i folkeskolereformen om et nært samarbejde mellem skole og fritid samt den sideløbende indsats med at skabe en ny og bæredygtig fritidsstruktur, kræver på den ene side investeringer i sektoren særligt på anlægssiden men giver samtidig mulighed for at effektivisere på driften. Effektiviseringerne forventes hjemtaget gennem to overordnede tilgange en ændret bevillingstildelingsmodel og en ændret struktur. På baggrund af Folkeskolereformen og en ny fritidsstruktur, så er der et behov for at ændre den eksisterende bevillingstildelingsmodel. Hidtil er ændringerne kun foretaget marginalt i forhold til et historisk niveau. Det foreslås, at der i stedet skabes en hel ny tildelingsmodel bygget op fra bunden, som er målrettet til at understøtte de nye tilbud set i forhold til den nye åbningstid og struktur og samtidig giver en effektiv ressourceudnyttelse. Ressourcerne til fritidsområdet i Københavns Kommune ligger højt i sammenligning med andre kommuner. Årsagen til dette kan ikke udelukkende forklares i forskel i serviceniveau, men skyldes i lige så høj grad, at Københavns Kommune har haft nogle særlige forhold, som har gjort fritidstilbuddene mere ressourcekrævende. Forvaltningen er ikke i tvivl om, at en ny beregning af ressourcebehovet på området kan resultere i reduktioner i budgettildelingen. Måden at tilgå denne opgave er at genopbygge institutionernes bevilling fra bunden ved at tildele konkret økonomi i forhold til normering, gruppestørrelser, arbejdstid, åbningstid mv. De første overslag over potentialet på området viser, at der fra 2017 kan hentes over 50 mio. kr. på fritidshjemsområdet. Det er kun et første overslag, som skal analyse- Side 2 af 7
3 res og kvalificeres i det videre arbejde med tæt inddragelse af sektoren og de faglige organisationer. Potentialeberegningen baserer sig af gode grunde på den nuværende kendte struktur og dermed på en alt andet lige forudsætning. Den fremtidige organisering med bl.a. nye institutionstyper og ændrede samarbejdsstrukturer mellem fritidshjem og skoler skaber uden tvivl også behov for at ændre i bevillingstildelingen. Arbejdet med nye bevillingstildelingsmodeller er tidskrævende og involverer mange interessenter. Det er derfor ikke muligt at indføre en ny model allerede i Det vil først være muligt fra Men da fritidshjemmenes ændrede vilkår er gældende allerede i 2015 foreslås det, at der i 2015 hentes 19,4 mio. kr., som er et forsigtigt bud på den effektivisering, som institutionerne kan hjemtage i Effektiviseringen skal ses i sammenhæng med strukturpuljen, som i 2015 er på ca. 19 mio. kr. Strukturpuljen blev afsat i budget 2014 for at skabe det rette afsæt for de nødvendige strukturtilpasninger på fritidshjemsområdet. Som det fremgår af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet d. 11/ om principper for udmøntning af puljen, kan den bl.a. bruges til midlertidig understøttelse af institutioner som følge af effektiviseringer. Med afsæt i en ny struktur på fritidsområdet forventes der at ske en række strukturændringer i de kommende år, idet fritidstilbuddene i højere grad samles tæt på skolerne. Kommunen har en nuværende struktur på området med forholdsvis mange små enheder. Samtidig har Kapacitetsanalysen peget på mulighederne for at udnytte lokalerne bedre, hvilket på sigt vil give afledte driftsbesparelser på f.eks. husleje, rengøring, el, vand og varme. De fleste af strukturtiltagene giver først en driftseffektivisering begyndende i 2016, men på den korte bane vil det allerede i 2015 være muligt at iværksætte forskellige strukturelle tiltag, såsom omlægning eller afvikling af små, ikke bæredygtige fritidstilbud og omlægning af de fire tilbageværende fritidshjem til helhedstilbud sammen med specialskolerne på linje med resten af kommunens specialskoler. De konkrete forslag på disse vil blive lagt frem til beslutning i BUU på et senere tidspunkt. Afskaffelse af modersmålsundervisning Københavns Kommune tilbyder i dag modersmålsundervisning til elever i folkeskolen. Både til elever med et retskrav (børn af EU/EØS statsborgere) og til tosprogede elever uden retskrav. Københavns Kommune tilbyder som en af få kommuner i landet ikke-lovpligtig modersmålsundervisning. Side 3 af 7
4 Det er meget usikkert, hvorvidt modersmålsundervisning i sin nuværende form fremmer de tosprogede elevers faglige resultater. Undervisningsministeriet har søsat et forsøg med modersmålsbaseret undervisning. Formålet er at udlede generaliseret viden om, hvad der har størst effekt for tosprogede elevers trivsel, sproglige og faglige udvikling. Flere københavnske skoler deltager i forsøget. I forbindelse med forsøget med modersmålsbaseret undervisning har Syddansk Universitet lavet en forskningskortlægning. Samlet set viser forskningskortlægningen bl.a., at den pædagogisk-didaktiske kvalitet i undervisningen spiller en større rolle end hvilket sprog undervisningen foregår på. Det er således primært studier fra før 2000 (primært fra 1970 erne) der viser en positiv effekt af at elever undervises i læsning på modersmålet, mens nyere studier ikke viser en positiv effekt af dette. Derudover viser de tre studier der har fulgt eleverne længst (fem år) ingen positiv effekt af tosproget undervisning på tosprogedes læsekompetencer. Det eneste længerevarende studie baseret på lodtrækningsforsøg viser endda en svag negativ effekt af to-sproget undervisning (dvs. undervisning med inddragelse af modersmålet). Ved bortfald af ikke-lovpligtig modersmålsundervisning vil der kunne spares 3,0 mio. kr. i 2015 og yderligere 4,1 mio. kr. i Omlægning af dyrere pladser til billigere pladser Omlægningen af dyrere pladser til billigere pladser sker på 4 måder og der kan effektiviseres 15 mio. kr. i 2015 og yderligere 11 mio. kr. i Privat børnepasning Privat børnepasning: tilskuddet størrelse reduceres, så det svarer til den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads jf. dagtilbudsloven. Fra 2016 kan det overvejes, om der fortsat skal tilbydes privat børnepasning til aldersgruppen 3-5 år. Dette bør afhænge af den øvrige kapacitet på området. Der kan effektiviseres for 3 mio. kr. fra Pasning af eget barn Der er ikke noget lovkrav om, at en kommune skal tilbyde ordningen pasning af eget barn, hvor forældrene modtager et tilskud pr. måned for at passe eget barn. Ordningen blev indført i København på et tidspunkt, hvor der var mangel på pladser. Det er vurderingen, at de børn, der i dag benytter pasning af eget barn, fremadrettet vil kunne blive passet i dagplejen, vuggestue eller af deres forældre (uden kommunalt tilskud). Der kan effektiviseres for 10 mio. kr. i 2015 og yderligere 10 mio. kr. i 2016 og frem, da dette tilbud er dyrere end de andre kommunale tilbud. Kørsel For at kunne overholde pasningsgarantien er der en række institutioner, som har tilknyttet busordninger: Udflytterkørsel, rumlepotter, Side 4 af 7
5 skovbusser og minibusser. Der kan være et besparelsespotentiale på driften ved at finde lokaler i byen, som ikke kræver kørsel at benytte. Det vil forudsætte anlæg i et vist omfang eller, at der frigivnes lokaler i forbindelse med ny fritidshjemsstruktur. Det vil også forudsætte, at omlægning af pladser (uden kørsel) ikke nødvendigvis sker frivilligt, som det hidtil har været kutyme. Der kan effektiviseres for 1 mio. kr. i Omlægning, lukning af små /deltidsåbne institutioner Der er få deltidsinstitutioner. Disse er ikke på samme budgetmodel, som de øvrige institutioner. Desuden er der en række institutioner, som er små defineret som under tre grupper, og endelig er der institutioner, som er på økonomisk handleplan. Disse skal omlægges, lukkes eller nedlægges i deres eksisterende form og flytte til andre institutioner eller opnormeres, så de kan eksistere på samme budgetmodel, som gælder for de øvrige daginstitutioner. Der kan effektiviseres for 1 mio. kr. i 2015 og yderligere 1 mio. kr. i 2016 og frem. Puljer og budgetposter Forvaltningen foreslår, at flere bevillinger på undervisningsområdet fremadrettet forankres i arbejdet med Folkeskolereformen for ikke at køre flere projekter parallelt og overlappende. Naturfag i verdensklasse: Bevillingen anvendes til at hæve niveauet i naturfagsundervisningen gennem efteruddannelse og udarbejdelse af forskellige former for undervisningsmaterialer inden for naturfag. Forvaltningen foreslår i højere grad at forankre indsatsen i arbejdet med Folkeskolereformen, men bevare en nedsat bevilling fortrinsvis til deltagelse i events, der kommer københavnske skolebørn til gode og til konkrete mindre projekter på skoler med særlige behov. Konflikthåndtering og klasseledelse: Bevillingen bruges primært til kompetenceudvikling og mindre supporterende projekter på området for skoler, som har særlige udfordringer. Forvaltningen foreslår, at kompetenceudviklingen primært indgår i den samlede strategi for kompetenceudvikling under Folkeskolereformen herunder i indsatserne fra det faglige implementeringsteam og den praksisnære kompetenceudvikling. En mindre bevilling bevares for at kunne imødekomme særlige behov og supporterende projekter på området for konkrete skoler. Turboforløb i folkeskolen: Turboforløbene skal sikre eleverne et højt niveau af fordybelse og mulighed for fleksibel undervisning. Forløbene er målrettet såvel elever, der har brug for ekstra støtte, som elever, der har brug for ekstra udfordringer. Forvaltningen foreslår at nedskrive puljen, så den tilbageværende bevilling svarer til, at ca. 15 skoler om året gennemfører et turboforløb. Side 5 af 7
6 Valgfag i den københavnske udskoling: Bevillingen var oprindelig beregnet til et pilotprojekt på en konkret skole. Med Folkeskolereformens store fokus på udskolingen er det uholdbart at have en særbevilling, der kun kommer en skole ad gangen til gode på dette område. Forvaltningen foreslår at afskaffe puljen. På andre poster er der mindreforbrug, og de kan reduceres uden, det vil gå ud over serviceniveauet. Dette omfatter bl.a. puljer til betaling af svømmeundervisning. Der kan samlet effektiviseres for 2,1 mio. kr. i 2015 og yderligere 0,6 mio. kr. i Heldagsskoler Som følge af folkeskolereformen udvides timetallet på alle skoler i kommunen. Fra 1. august 2014 vil alle skoler i kommunen følge det nationalt fastsatte timetal. BUU har tidligere truffet beslutning om, at heldagsskolerne efter reformen forsat skal modtage en særbevilling til understøttelse af skolerne. Herudover er fritidstilbuddet på heldagsskolerne fortsat gratis for skolernes elever. Det forslås, at heldagsskolerne normaliseres til almene folkeskoler fra skoleåret 2015/2016. I 2015 vil besparelsen være 2,7 mio. kr. og yderligere 3,7 mio. kr. i Baggrunden for dette er, at der er andre almene folkeskoler i området med sammenlignelig elevsammensætning og sociale kriterier. Særligt er Nørre Fælled Skole ind i en udvikling, hvor der sker ændringer i elevsammensætningen. Elever fra økonomisk dårligt stillede familier vil efter en normalisering på lige vilkår med de andre fritidsinstitutioner kunne opnå økonomiske fripladser, og forvaltningens umiddelbare vurdering er, at det vil omfatte omtrent to tredjedele af skolernes elever. Det forslås som alternativt forslag, at Nørre Fælled Skole normaliseres. En normalisering af Nørre Fælled Skole vil medfører en besparelse på ca. 2,2 mio.kr. Fordelt med 1,6 mio. kr. i bortfald i særbevilling til skoler samt forventet forældrebetaling på ca. 0,6 mio. kr. Administration På linie med resten af forvaltningens område bidrager administrationen til effektiviseringsrummet. Over de seneste år har administrationen årligt bidraget med ca. 2 mio. kr. i effektiviseringer og som udløb af dette er der allerede vedtaget en effektivisering på 3 mio. kr. på administrationen i Derudover vil ledernes effektiviseringer betyde, at administrationen yderligere skal bidrage med ca. 2 mio. kr. årligt. Samlet set 8 mio.kr. over den fire årige periode. Side 6 af 7
7 Foruden dette vurderes det muligt at hjemtage en yderligere besparelse på 4 mio.kr. fordelt med 3 mio. kr. i 2015 stigende til 4 mio. kr. i 2016, således at der i løbet af den fire årig periode samlet set effektiviseres for 15 mio.kr. på administrationen. Forslag (mio. kr.) Allerede vedtaget besparelse på administration 3,0 0,0 0,0 0,0 Ledernes effektivisering (ved 1 %) 2,0 2,0 2,0 2,0 Ny strukturel besparelse 3,0 1,0 0,0 0,0 Samlet effektivisering 8,0 3,0 2,0 2,0 Den samlede effektivisering på administrationen sammentænkes med den i efteråret 2014 planlagte organisationsændring af forvaltningens administrative enheder, således at de beslutninger, der skal tages for at opnå effektiviseringen tages på engang. Side 7 af 7
Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr
NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes
Læs mereI tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014.
NOTAT Bilag 3 Udmøntning af forvaltningsspecifikke effektiviseringer Børne- og Ungdomsudvalget 1. behandlede den 13. marts og vedtog den 24. april 2013 at forvaltningsspecifikke effektiviseringer indgår
Læs mereForvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De
Læs mereUddybning af effektiviseringsforslag i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 25-08-2014 Uddybning af effektiviseringsforslag i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2015 Indhold 1. Uddybning af effektiviseringer
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereBilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til
Læs mereSpørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?
Læs mereTabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019 Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereUddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 Børne- og Ungdomsudvalget behandlede
Læs mereFolkeskolereformens økonomi
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,
Læs mereOrientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsesinformation og Implementering NOTAT Orientering af BUU udmøntning af resultatløn 2014 Udbetaling af engangsbeløb til skoleledere for 2014 sker
Læs mereBilag 2 Varetagelse af understøttende undervisning fremadrettet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 2 Varetagelse af understøttende undervisning fremadrettet Problemstilling Udvalget besluttede den 8. maj 2013, at skolernes
Læs mereBilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye
Læs mereSagsnr Bilag 2. Temaer for budgetønsker. Dokumentnr
NOTAT 21-04-2015 Bilag 2. Temaer for budgetønsker Som led i den samlede budgetønskeproces fremlægger forvaltningen her de foreløbige forslag til temaer for budgetønsker, således at forslagene på budgetønskesiden
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 17.08.2011, kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Revideret budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser (2011-30880) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Læs mereNotat om økonomiske konsekvenser af lockouten for lærerne i april 2013 for enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om økonomiske konsekvenser af lockouten for lærerne i april 2013 for enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereKommunale midler Varige 25,2 22,4* 20,3* Kommunale midler Tidsbegrænsede 15,4 7,8 3,1. Statslige midler Tidsbegrænsede** 18,5 8,6 8,6
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 21. marts 2018 ag 1: BUU temadrøftelse om kompetenceudvikling den 4. april 2018 1. Baggrund Med henblik
Læs mereRammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereKøbenhavn, 5. september 2014
København, 5. september 2014 Til medlemmerne af børne- og ungdomsudvalget i Københavns Kommune Til børne- og ungdomsborgmesteren i Københavns Kommune Vi er blevet bekendt med, at børne- og ungdomsforvaltningen
Læs mereTabel 1. Pulje afsat til omstrukturering på fritidsområdet (inkl. specialområdet) Mio. kr Strukturpulje 7,8 18,7 10,9 0,0
Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til BUU Notat om udmøntning af strukturpuljen 2014 Som opfølgning på indstillingen om principperne for udmøntning af strukturpuljen forelagt BUU
Læs mereDet grafiske overblik
Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)
Læs mere29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,
Læs mereBU4 Cover til Fremtidens fritidstilbud
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT BU4 Cover til Fremtidens fritidstilbud 27. august 2014 Københavns Kommune tilbyder i dag attraktive fritidstilbud til byens børn og unge. Fritidstilbuddene
Læs mereBUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato
BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet
Læs mereNotat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT Til Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune Baggrund
Læs mere2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs merePolitikerspørgsmål om elevsammensætning, incitamentsstruktur mv. Du har den 3. april 2018 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet Alex Vanopslagh (I) Politikerspørgsmål om elevsammensætning, incitamentsstruktur mv. 12. april 2018 Sagsnr. 2018-0101946 Dokumentnr.
Læs mereSpørgsmål om opgørelser over, hvor meget tid psykologer bruger på at udarbejde pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV)
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 6. maj 2019 Sagsnr. 2019-0112877 Spørgsmål om opgørelser over, hvor meget tid psykologer bruger på at udarbejde pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV)
Læs mereHjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU
Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform
Læs mereDecentral opsparing 2014 (mio. kr.)
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Forklæde Decentral opsparing 2014 Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet en analyse af den decentrale opsparring ved Regnskab 2014, hvor det
Læs mereDenne behovsprognose viser, at der i perioden er behov for minimum 22 ekstra spor på skolerne i København og tilhørende fritidstilbud.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen sstyring NOTAT Bilag - skole og fritidsprognose Flere skolebørn Børne- og Ungdomsforvaltningen har beregnet behovet for skole og fritidskapacitet i København
Læs mereFolkeskolereformen i København
Folkeskolereformen i København Kort fortalt Oktober 2014 Formål med reformen At gøre folkeskolen endnu bedre At øge det faglige niveau (i dag forlader 15 og 17 pct. folkeskolen uden tilstrækkelige læse-
Læs mereAnalyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til BUU Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den
Læs mereSkoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 20. februar 2018 Status på den fælles fraværsindsats og fraværsmåltal Baggrund
Læs mereNotat til opfølgning på temadrøftelserne om bedre fordeling af tosprogede børn og unge i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 14. november 2018 Notat til opfølgning på temadrøftelserne om bedre fordeling af tosprogede børn og unge i Københavns Kommune Børne-
Læs mereBudgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder Med
Læs mere5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget
5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt
Læs mere.Bilag 1. De lovgivningsmæssige rammer for det obligatoriske læringstilbud og udmøntningen i København
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 26. april 2019.Bilag 1. De lovgivningsmæssige rammer for det obligatoriske læringstilbud og udmøntningen i København I dette notat
Læs mere19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen
Læs mereUdløb af bevillinger. Børne- og Ungdomsforvaltningen 14. marts 2018
Udløb af bevillinger Børne- og Ungdomsforvaltningen 14. marts 2018 Overblik over udløb Udløb mio. kr. Budgetaftale Æ21 Opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubberne 2,8 2015 Æ22 Resultatløn til skoleledere
Læs mereBilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus
Læs mereFolkeskolereform i København
Folkeskolereform i København Møde med skolebestyrelser d. 26. august 2013 Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen Trin 1 (fra skoleåret 2014/2015): Lektiehjælp og faglig fordybelse i ydertimerne frivillig
Læs mereDer er en offentlig høring som annonceres i den lokale presse i uge 43.
Børne- og Ungdomsforvaltningen Politisk Strategisk Sekretariat Skolebestyrelser, faglige organisationer, Østerbro, Amager Øst og Amager Vest lokaludvalg, Fællesrådet for Folkeskolen, Fællesrådet for Fritidsinstitutioner
Læs mereSom opfølgning på udvalgspunkt "Læreres trivsel og stress" den 10. september 2014 har BUU bedt forvaltningen om at redegøre for:
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation NOTAT Til BUU Som opfølgning på udvalgspunkt "Læreres trivsel og stress" den 10. september 2014 har BUU bedt forvaltningen om at redegøre
Læs mereOpfølgning på Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015: Skoler med lavest andel af elever i ungdomsuddannelse
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Opfølgning på Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015: Skoler med lavest andel af elever i ungdomsuddannelse
Læs mereUddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret 2015-16 Fakta vedr. uddannelsesparathedsvurderingen
Læs mereBUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen
BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL skal hermed svare på kommunens høringsmateriale vedrørende implementering af den kommende skolereform i Næstved Kommune.
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/ Sprog og integration ( ) 1
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 24.09.2014, kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 3. Sprog og integration (2014-0165201) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 3. Sprog og integration (2014-0165201)
Læs mereSide 2
Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1. Kort over skoledistrikter På følgende side findes et detaljeret overblik over skoler og skoledistrikter:
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereNotat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.
Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i
Læs mereBilag 8: Oversigt over Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger om Fremtidens Fritidstilbud
Bilag 8: Oversigt over Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger om Fremtidens Fritidstilbud TID BESLUTNING AKTIVITET 11. juni 2014 Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og at Børne- og Ungdomsudvalget
Læs mere- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)
Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereBilag 3. Den fremtidige folkeskole i København - skolen i centrum
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 07-02-2014 Sagsnr. 2014-0013853 Bilag 3. Den fremtidige folkeskole i København - skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform.
Læs mereBilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 30-09-2011 Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012 I forbindelse med 2. behandlingen af
Læs mereFor hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.
Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,
Læs mere1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs merev/børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen og adm. dir. Else Sommer KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen
Budget 2014 og folkeskolereform Dialogforum for folkeskolen d. 25. september 2013 v/børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen og adm. dir. Else Sommer Et fagligt løft af folkeskolen Budget 2014 Den
Læs mereTil Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr KREVI og undervisningseffekt på københavnske skoler
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget KREVI og undervisningseffekt på københavnske skoler Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget ønskede
Læs mereFOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT
SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev
Læs mereOversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser
Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mereBudget Omprioriteringskatalog - reduktioner
Budget 2019-2022 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag Børne- og uddannelsesudvalget 29.05 2018 1.000 kr. 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2019 2020
Læs mereUdkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014
Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af
Læs mereBilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mere13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474
Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig
Læs mereNOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 306054 Brevid. 2822261 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven 17. maj 2018 I juni 2017 indgik regeringen
Læs mereUdvalget skal tage stilling til, om forslag til skoledistriktsændringer 2014/15 skal sendes i høring.
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 5. distrikter 2014/15 (2012-190616) Udvalget skal tage stilling til, om forslag til skoledistriktsændringer 2014/15 skal sendes i høring. INDSTILLING OG BESLUTNING indstiller
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereBilag 4: Effektiviseringsforslag Skoler
Bilag 4: Effektiviseringsforslag Skoler Nr: Forslag Effektiviseringsprovenu 24 3 % besparelse på ledelse og administration 700.000 kr. 25 17 % besparelse på ledelse i SFO 1.000.000 kr. 26 Reduktion af
Læs mereBilag 2. Udvikling i aktiviteten på 0-5 års området. Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 2. Udvikling i aktiviteten på 0-5 års området Som en opfølgning på spørgsmål i forbindelse med 1. regnskabsprognose om udviklingen
Læs mereNotat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014
NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad
Læs mereBilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato
Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/ Fremtidens Fritidstilbud ( ) 1
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 10.12.2014, kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 5. Fremtidens Fritidstilbud (2014-0242871) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 5. Fremtidens Fritidstilbud
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 02.04.2014, kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Modersmålsundervisning - ændringer som følge af Folkeskolereformen (2013-0266643) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Læs merePrioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG
REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereIndstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen
Læs mereBilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet i BUF og SOF De to forvaltninger ser principielt
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer
Læs mereFolkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune
Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs mere29. august Sagsnr Til BUU: Beskrivelse af mulige tiltag i fbm bandekonflikten. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 29. august 2017 Til BUU: Beskrivelse af mulige tiltag i fbm bandekonflikten Sagsnr. 2017-0295457 Dokumentnr. 2017-0295457-2 Forebyggende
Læs mere12. marts Sagsnr Obligatoriske sprogprøver på skoler med 30% (eller flere) børn fra udsatte boligområder
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 12. marts 2019 Obligatoriske sprogprøver på skoler med 30% (eller flere) børn fra udsatte boligområder På baggrund af en bred politisk
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereFeriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget
Feriepasning i dagtilbud / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Baggrund - beskrivelse af forslaget De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner
Læs mereProces omkring implementering af ny skolereform
Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.
Læs mereNotat. Modersmålsundervisning i Ballerup kommune
SKOLER OG INSTITUTIONER Dato: 25. september 2014 Tlf. dir.: 4477 3901 Fax. dir.: 4477 2051 EAN nr.: dbc@balk.dk Sagsid: 17.15.04-A00-1-14 Notat Modersmålsundervisning i Ballerup kommune I Ballerup Kommune
Læs mereBilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018
Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever
Læs mereFolkeskolereformen i København
Folkeskolereformen i København Temadrøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2013 Udgangspunkt for dagens drøftelse Folkeskolereformens væsentligste intentioner Hvad har BUU allerede gjort ift.
Læs mereNOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 305600 Brevid. 2810528 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider 27. august 2018 I dette notat
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mere